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审计处简介与主要职责
发布时间:2013/12/22 22:51:58  点击量:1327  责任编辑:admin
    南昌大学审计处是南昌大学主管内部审计工作的职能部门,负责全校的审计工作,在学校校长的领导下,独立行使内部审计监督权,对校长负责并报告工作,同时接受国家审计机关和上级主管部门的业务指导和监督,接受中国内部审计协会的行业管理。根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》的有关条款及我校的实际情况,审计处应履行如下职责:
    (一)对学校财务预算的执行和决算进行审计;包括对学校教育事业费、科学事业费、捐赠资金、创收资金、国拨专项资金、学校基金、贷款计划的执行和结果进行审计;
    (二)负责对学校内部的企业、公司、各类经济实体、工厂、后勤服务等附属单位的财务收支及其资产、负债及经济效益进行审计监督;
    (三)按有关规定和程序,对校内机关部、处、院、校办产业、独立核算单位的主要行政负责人(法人)进行任期经济责任审计; 
    (四)负责对学校的基本建设项目、修缮、装饰工程项目及国家专项投资修建项目(含国家拨款、自筹、捐款)的设计、施工方案、工程造价及概算、工程估算以及资金的管理和使用情况进行审计监督; 
    (五)对学校及所属单位重大投资项目的可行性研究、审批程序、投资收益、投资管理及有关经济合同等进行审计; 
    (六)对学校及所属单位内部控制制度的健全性、有效性和风险管理进行评审; 
    (七)对校内各单位须委托校外审计部门办理审计事项的委托业务进行归口管理,并负责其复核验证确认等工作; 
    (八)对学校财产、物质、设备的购置、存储、管理及使用效益情况进行审计监督; 
    (九)根据国家、上级主管部门和学校有关规定,对有关事项实行审签制度。包括: 
    (1)财务预算执行情况及决算的上报;  
    (2)各种专项经费结算和决算的上报;  
    (3)由学校承担责任的标的的金额较大的经济合同、协议;  
    (4)基建、维修工程的结算;  
    (5)校办产业关、停、并、转时的清产核资的结果;  
    (6)上级部门和校长决定需要审签的其他事项  
    (十)负责对本处人员的政治素质与业务水平的提高与培训,不断加强队伍建设;做好审计档案的立卷归档和保密工作; 
    (十一)对校内各单位财务收支及有关经济活动中的问题提供咨询服务; 
    (十二)审计处每年应当向学校领导提出内部审计工作报告; 
    (十三)完成学校领导和上级审计机构交办的其他审计事项。
南昌大学审计处 版权所有
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